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西寧市城北區人民檢察院2016年部門決算

時間:2017-08-01 11:41:58    來源:本站    訪問量:

 

附件
 
 
 
 
西寧市城北區人民檢察院
 
2016年部門決算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
第一部分單位概況
一、部門職能
二、部門決算單位構成
第二部分單位2016年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 單位2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
 
 
 
第一部                 分 城北區檢察院部門概況
 
一、         部門職能
城北區人民檢察院是依法履行法律監督職能,保證國家憲法法律正確實施的法律監督機關。其主要職責是:
 對西寧市城北區人民代表大會及其常務委員會負責 并報告工作;接受西寧市人民檢察院的領導和城北區人民代表大會及其常務委員會的監督。
 ⑵依法向西寧市城北區人民代表大會及其常務委員會提出議案;提請城北區人民代表大會常務委員會任免城北區人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。
 ⑶根據區委和省市人民檢察院確定的檢察工作方針,研究擬定全區檢察工作任務,并負責組織實施。
 ⑷依法對貪污賄賂犯罪、國家工作人員瀆職犯罪和國家機關工作人員利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查等侵犯人身權利和民主權利的犯罪進行偵查,依法對需要直接受理的國家機關工作人員利用職權實施的其他重大犯罪案件進行偵查。
 ⑸對本轄區的刑事犯罪案件依法審查批準逮捕、依法審查起訴;對區公安機關的立案偵查活動和區人民法院的刑事審判活動進行法律監督;對區人民法院開庭審理的一審刑事犯罪案件派員出庭支持公訴。
  ⑹依法對本轄區的民事、行政審判活動實行法律監督,對區人民法院確有錯誤的判決和裁定,依法提起抗訴或提請抗訴。
   ⑺受理公民控告、申訴和舉報;辦理有關刑事賠償事項, 對申訴案件依法進行復查。
   ⑻對國家工作人員職務犯罪預防工作進行調查,研究本區貪污賄賂侵權瀆職犯罪的動態、特點、規律,并提出職務犯罪的預防對策,開展預防職務犯罪工作;負責法制宣傳,積極參與社會治安綜合治理,落實依法治理工作。
   ⑼負責本區檢察機關的思想政治工作、紀檢監察工作和隊伍管理培訓教育工作;依法管理檢察官和司法警察;制定本區檢察機關干部教育培訓工作規劃,并負責組織實施。
   ⑽承辦區委和市人民檢察院交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
我院編制65人,決算編制范圍預算單位1個。單位年末人數75人,其中在職人員62人,退休人員13人。
第二部分城北區檢察院2016年度部門決算報表

收入支出決算總表
公開01表
部門:城北區檢察院
金額單位:萬元
收入
支出
項目
行次
決算數
項目
行次
決算數
一、財政撥款收入
1
1378.80
一、一般公共服務支出
35
 
  其中:政府性基金預算財政撥款
2
二、外交支出
36
 
二、上級補助收入
3
三、國防支出
37
 
三、事業收入
4
四、公共安全支出
38
1324.56
四、經營收入
5
五、教育支出
39
五、附屬單位上繳收入
6
六、科學技術支出
40
六、其他收入
7
66.00
七、文化體育與傳媒支出
41
 
8
八、社會保障和就業支出
42
124.75
 
9
 
九、醫療衛生與計劃生育支出
43
80.54
 
10
 
十、節能環保支出
44
 
 
11
 
十一、城鄉社區支出
45
 
 
12
 
十二、農林水支出
46
 
 
13
 
十三、交通運輸支出
47
 
 
14
 
十四、資源勘探信息等支出
48
 
 
15
 
十五、商業服務業等支出
49
 
 
16
 
十六、金融支出
50
 
 
17
 
十七、援助其他地區支出
51
 
 
18
 
十八、國土海洋氣象等支出
52
 
 
19
 
十九、住房保障支出
53
58.94
 
20
 
二十、糧油物資儲備支出
54
 
 
21
 
二十一、其他支出
55
 
 
22
 
二十二、債務還本支出
56
 
 
23
 
二十三、債務付息支出
57
 
本年收入合計
24
1444.80
本年支出合計
58
 1588.79
用事業基金彌補收支差額
25
結余分配
59
 
年初結轉和結余
26
交納所得稅
60
 
基本支出結轉
27
提取職工福利基金
61
 
項目支出結轉和結余
28
轉入事業基金
62
 
經營結余
29
其他
63
 
 
30
年末結轉和結余
64
 
 
31
基本支出結轉
65
 
 
32
項目支出結轉和結余
66
 
 
33
經營結余
67
 
總計
34
1773.60
總計
68
 1773.60
 
 
收入決算表
公開02表
部門:檢察院
金額單位:萬元
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位上繳收入
其他收入
支出功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
1444.80
1378.80
66.00
204
公共安全支出
1167.25
1101.25
66.00
20404
檢察 
1167.25
1101.25
66.00
2040401
行政運行 
942.52
876.52
66.00
2040402
一般行政管理事務
6.00
6.00
2040404
查辦和預防職務犯罪
163.00
163.00
2040406
偵查監督
6.00
6.00
2040408
控告申訴
5.00
5.00
2040499
其他檢察支出
44.72
44.72
208
社會保障和業支出
127.66
127.66
20805
行政事業單位離退休
127.66
127.66
2080505
機關事業單位基本養老保險費支出
85.78
85.78
2080506
機關事業單位職業年金繳費支出
21.25
21.25
2080599
其他行政事業單位離退休支出
20.63
20.63
210
醫療衛生與計劃生育支出
82.66
82.66
21005
醫療保障
82.66
82.66
2100501
行政單位醫療
37.47
37.47
2100503
公務員醫療補助
45.19
45.19
221
住房保障支出
67.24
67.24
22102
住房改革支出
67.24
67.24
2210201
住房公積金
67.24
67.24

 

支出決算表
公開03表
部門:檢察院
金額單位:萬元
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
1588.79
1189.12
399.67
 
 
 
204
公共安全支出
1324.56
924.89
399.67
 
 
 
20404
檢察 
1324.56
924.89
399.67
2040401
行政運行 
924.89
924.89
2040402
一般行政管理事務
16.40
16.40
2040404
查辦和預防職務犯罪
100.77
100.77
2040406
偵查監督
1.20
1.20
2040408
控告申訴
2.00
2.00
2040409
兩房建設
170.30
170.30
2040499
其他檢察支出
109.00
109.00
 
 
 
208
社會保障和業支出
124.75
124.75
20805
行政事業單位離退休
124.75
124.75
2080505
機關事業單位基本養老保險費支出
85.78
85.78
2080506
機關事業單位職業年金繳費支出
20.46
20.46
2080599
其他行政事業單位離退休支出
18.50
18.50
210
醫療衛生與計劃生育支出
80.54
80.54
21005
醫療保障
80.54
80.54
2100501
行政單位醫療
35.35
35.35
2100503
公務員醫療補助
45.19
45.19
 
 
 
221
住房保障支出
58.94
58.94
 
 
 
22102
住房改革支出
58.94
58.94
 
 
 
2210201
住房公積金
58.94
58.94
 
 
 

 
 
 
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:城北區檢察院
單位:萬元
收入
支出
項目
行次
決算數
項目(按功能分類)
行次
決算數
小計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
欄次
 
1
欄次
 
2
3
4
一、一般公共預算財政撥款
1
1378.80
一、一般公共服務支出
31
 
 
 
二、政府性基金預算財政撥款
2
 
二、外交支出
32
 
 
 
 
3
 
三、國防支出
33
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
34
1258.56
1258.56
 
 
5
 
五、教育支出
35
 
 
6
 
六、科學技術支出
36
 
 
7
 
七、文化體育與傳媒支出
37
 
 
8
 
八、社會保障和就業支出
38
124.75
124.75
 
 
9
 
九、醫療衛生與計劃生育支出
39
80.54
80.54
 
 
10
 
十、節能環保支出
40
 
 
11
 
十一、城鄉社區支出
41
 
 
12
 
十二、農林水支出
42
 
 
13
 
十三、交通運輸支出
43
 
 
14
 
十四、資源勘探信息等支出
44
 
 
15
 
十五、商業服務業等支出
45
 
 
16
 
十六、金融支出
46
 
 
17
 
十七、援助其他地區支出
47
 
 
18
 
十八、國土海洋氣象等支出
48
 
 
19
 
十九、住房保障支出
49
58.94
58.94
 
 
20
 
二十、糧油物資儲備支出
50
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
51
 
 
 
 
22
 
二十二、債務還本支出
52
 
 
 
 
23
 
二十三、債務付息支出
53
 
 
 
本年收入合計
24
1378.80
本年支出合計
77
1522.79
1522.79
 
 
25
 
78
 
年初財政撥款結轉和結余
26
328.80
年末財政撥款結轉和結余
79
184.81
184.81
 
一、一般公共預算財政撥款
27
328.80
基本支出結轉
80
 
二、政府性基金預算財政撥款
28
項目支出結轉和結余
81
 
 
29
 
82
 
總計
30
1707.60
總計
83
1707.60
1707.60
 
 
 

 
一般公共預算財政撥款支出決算表
 
公開05表
 
部門:城北區檢察院
單位:萬元
 
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
 
支出功能分類科目編碼
科目名稱
 
欄次
1
2
3
 
合計
1522.79
1123.12
399.67
 
204
公共安全支出
1258.56
858.89
399.67
 
20404
檢察 
1258.56
858.89
399.67
 
2040401
行政運行 
858.89
858.89
 
2040402
一般行政管理事務
16.40
16.40
 
2040404
查辦和預防職務犯罪
100.77
100.77
 
2040406
偵查監督
1.20
1.20
 
2040408
控告申訴
2.00
2.00
 
2040409
兩房建設
170.30
170.30
 
2040499
其他檢察支出
109.00
109.00
 
208
社會保障和業支出
124.78
124.78
 
20805
行政事業單位離退休
124.78
124.78
 
2080505
機關事業單位基本養老保險費支出
87.78
87.78
 
2080506
機關事業單位職業年金繳費支出
20.46
20.46
 
2080599
其他行政事業單位離退休支出
18.50
18.50
 
210
醫療衛生與計劃生育支出
80.54
80.54
 
21005
醫療保障
80.54
80.54
 
2100501
行政單位醫療
35.35
35.35
 
2100503
公務員醫療補助
45.19
45.19
 
221
住房保障支出
58.94
58.94
 
22102
住房改革支出
58.94
58.94
 
2210201
住房公積金
58.94
58.94
 
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:XXX
單位:萬元
人員經費
公用經費
經濟分類科目編碼
科目名稱
金額
經濟分類科目編碼
科目名稱
金額
經濟分類科目編碼
科目名稱
金額
301
工資福利支出
812.56
302
商品和服務支出
115.75
310
其他資本性支出
 14.16
30101
基本工資
202.60
30201
辦公費
10.39
31001
房屋建筑物購建
 0.00
30102
津貼補貼
352.22
30202
印刷費
0.00
31002
辦公設備購置
 14.16
30103
獎金
41.01
30203
咨詢費
0.00
31003
專用設備購置
 0.00
30104
其他社會保障繳費
80.54
30204
手續費
0.03
31004
基礎設施建設
 0.00
30106
伙食補助費
0.00
30205
水費
0.34
31005
大型修繕
 0.00
30107
績效工資
0.00
30206
電費
6.00
31006
信息網絡及軟件購置更新
 0.00
30108
機關事業單位基本養老保險繳費
85.78
30207
郵電費
4.50
31007
物資儲備
 0.00
30109
職業年金繳費
20.46
30208
取暖費
12.67
31008
土地補償
 0.00
30199
其他工資福利支出
29.95
30209
物業管理費
0.00
31009
安置補助
 0.00
303
對個人和家庭的補助
180.65
30211
差旅費
2.31
31010
地上附著物和青苗補償
 0.00
30301
離休費
0.00
30212
因公出國(境)費用
0.00
31011
拆遷補償
 0.00
30302
退休費
0.00
30213
維修(護)費
0.71
31012
公務用車購置
 0.00
30303
退職(役)費
0.00
30214
租賃費
0.00
31013
其他交通工具購置
 0.00
30304
撫恤金
0.00
30215
會議費
0.00
31014
產權參股
 0.00
30305
生活補助
0.48
30216
培訓費
1.23
31099
其他資本性支出
 0.00
30306
救濟費
0.00
30217
公務接待費
0.29
304
對企事業單位的補貼
 0.00
30307
醫療費
0.00
30218
專用材料費
0.00
30401
企業政策性補貼
 0.00
30308
助學金
0.00
30224
被裝購置費
5.18
30402
事業單位補貼
 0.00
30309
獎勵金
102.73
30225
專用燃料費
0.00
30403
財政貼息
 0.00
30310
生產補貼
0.00
30226
勞務費
23.11
30404
其他對企事業單位的補貼
 0.00
30311
住房公積金
58.94
30227
委托業務費
0.00
307
債務利息支出
 0.00
30312
提租補貼
0.00
30228
工會經費
9.76
30701
國內債務付息
 0.00
30313
購房補貼
18.50
30229
福利費
 0.00
30707
國外債務付息
0.00
30314
采暖補貼
0.00
30231
公務用車運行維護費
 4.18
399
其他支出
0.00
30315
物業服務補貼
 0.00
30239
其他交通費用
 0.00
39906
贈與
0.00
30399
其他對個人和家庭的補助支出
 0.00
30240
稅金及附加費用
 0.00
 
 
 
 
 
30299
其他商品和服務支出
 35.05
 
人員經費合計
 993.21
公用經費合計
129.91
 
 
 
公開07表
 
部門:城北區檢察院
單位:萬元
 
2016年度預算數
2016年度決算數
 
合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行費
公務接待費
合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行費
公務接待費
 
小計
公務用車購置費
公務用車運行費
小計
公務用車購置費
公務用車運行費
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
39.31
3.58
29.48
0.00
29.48
6.25
29.92
0.00
29.48
0.00
29.48
0.44
 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門:城北區檢察院
單位:萬元
項目
上年結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
功能分類科目編碼
科目名稱
小計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第三部分城北區檢察院2016年度部門決算情況說明
 
一、關于城北區檢察院2016年度部門決算收支總體情況說明
本院2016年度收支總決算1378.8萬元,比2016年收支總決算減少2.21萬元。主要原因是:本年度生育保險繳費收入和支出均未包括在決算中。
二、關于2016年度收入決算情況說明
本年收入合計1444.8萬元,其中:財政撥款收入1378.8萬元,占95.4%;其他收入66萬元,占4.6%。
三、關于2016年度支出決算情況說明
本年支出合計1588.79萬元,其中:基本支出1189.12萬元,占74.8%;項目支出399.67萬元,占25.2%。
四、關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款收支總決算1378.8萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各減少3.6萬元,減少0.2%,撥款減少的原因是工資指標略有調減。
五、關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出1588.79萬元,占本年支出合計的99.9%。與2015年相比,財政撥款支出增加605.23萬元,增長61.5%。主要原因是項目支出中含有上年結轉數。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2016年度財政撥款支出主要用于以下方面:
1、公共安全(類)支出1324.56萬元,占83.36%,主要用于本單位保障機構正常運轉、開展公共安全活動所發生的基本支出和項目支出。
2、社會保障和就業(類)支出124.75萬元,占7.85%,主要用于開支的機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出和其他行政事業單位離退休人員支出。
3、醫療衛生(類)支出80.54萬元,占5.1%,主要用于行政單位醫療、公務員醫療補助支出。
4、住房保障支出(類)支出58.94萬元,占3.71%,主要用于按照國家政策規定為職工繳納和發放的住房公積金等住房改革方面的支出。
5、結轉下年184.81萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,包括財政拔款結轉和結余。
(三)財政撥款支出決算的具體情況
2016年度財政撥款支出年初預算為919.82萬元,支出決算為1378.8萬元,完成年初預算的66.7%。決算數大(小)于預算數的主要原因是人員工資標準有所提高。其中:
1、基本支出年初預算為857.44萬元,支出決算為1189.12萬元,完成年初預算的72.1%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資標準有所提高。
2、項目支出年初預算為391.17萬元,支出決算為399.67元,完成年初預算的97.9%。決算數大于預算數的主要原因是含有上年結轉項目數。
六、關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出1189.12萬元,其中:人員經費1059.21萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、、其他對個人和家庭的補助支出;日常公用經費129.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況說明
(一)三公經費財政撥款支出預算執行情況說明
2016年度三公經費財政撥款支出預算為39.31萬元,其中:因公出國(境)費預算3.58萬元,公務用車購置及運行費預算29.48萬元,公務接待費預算6.25萬元。支出決算為29.92萬元,完成預算的76.1%,其中:公務用車運行費支出決算為29.48萬元,完成預算的98.53%;公務接待費支出決算為0.44萬元,完成預算1.47%。
(二)三公經費財政撥款支出決算情況說明
2016年度三公經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行費支出決算29.48萬元,占98.53%;公務接待費支出決算0.44萬元,占1.47%。具體情況如下:
1、公務用車購置及運行費支出29.48萬元。其中:公務用車運行費支出29.48萬元,公務用車保有量為15輛。
2、公務接待費支出0.44萬元。國內公務接待支出0.44萬元,接待4批次,接待30人次。
(三)三公經費與上年執行情況差異說明
2016年度三公經費支出決算數比上年決算數增加18.01萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算數比上年數增加15.48萬元,主要原因是2015年的費用中,只包括公務經費中支出的車輛費用,不包含辦案補助費中支出的部分,而2016年度既包括公用經費雖支出的部分,又包括辦案補助費用列支的費用;公務接待費支出決算數比上年數減少2.53萬元,主要原因是:嚴格按照公務接待標準,厲行節約,認真審核接待人員和陪同人員。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。2016年度機關運行經費支出129.91萬元,2015年度機關運行經費支出103.78萬元,機關運行經費增加的主要原因是基層檢察院檢務保障標準提高。
(二)政府采購情況。2016年本部門政府采購支出總額65.45萬元,其中:政府采購貨物支出30.38萬元、政府采購工程支出9.73萬元、政府采購服務支出25.34萬元。
(三)國有資產占用情況。截至2016年12月31日,共有車輛15輛,其中:一般公務用車6輛、一般執法執勤用車8輛、特種專業技術用車1輛;單價50萬元以上通用設備2套。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。
六、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,如投資收益、利息收入等。
七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
八、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
九、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指**機關及所屬單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金、提租補貼和購房補貼三個項級科目。1.住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租補貼:指按照房改政策規定的標準,向職工發放的租金補貼,人均標準*元/月。3.購房補貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后,按照國家房改政策規定,向無房職工、住房面積未達到規定標準的職工發放的住房補貼。
十、結余分配:指當年結余的分配情況。主要包括事業單位按規定提取的職工福利基金,交納所得稅、轉入事業基金以外的結余分配情況。
十一、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出:指預算單位對所屬單位補助發生的支出。
十六、三公經費財政撥款支出:指財政資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費是指單位工作人員因公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發生的租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費支出是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十七、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


  附:2016年度省級部門決算公開(城北院).doc
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