体育彩票超级大乐透走势图
無障礙閱讀

配色方案

返回正常閱讀
公示公告

當前位置:首頁 > 公示公告

西寧鐵路運輸檢察院2016年部門決算

時間:2017-09-05 16:07:23    來源:本站    訪問量:

 

附件
 
 
 
 
西寧鐵路運輸檢察院
 
2016年部門決算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分西寧鐵路運輸檢察院概況
 
一、部門職能(為機構改革后“三定方案”確定的職能)
人民檢察院是國家的法律監督機關,依法行使下列職權:
1.對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、政令統一實施的重大犯罪案件,行使檢察權。
2.對于直接受理的國家工作人員利用職權實施的犯罪案件,進行偵查。
3.對于公安機關、國家安全機關等偵查機關偵查的案件進行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對偵查機關的偵查活動是否合法實行監督。
4.對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。
5.對于監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。
6.對于人民法院的民事審判活動實行法律監督,對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。
7.對于行政訴訟實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。
二、部門決算單位構成
2016年度決算編制范圍包括各級預算單位1個。其中二級預算單位1個(詳情見附表)。各級單位年末人數30人,其中在職人員30人,離休人員0人,退休人員9人。
附表:西寧鐵路運輸檢察院所屬二級預算單位情況表
序號
單位名稱
1
西寧鐵路運輸檢察院
2
 
3
 
 
 
 
第二部分西寧鐵路運輸檢察院2016年度部門決算報表

收入支出決算總表
 
 
 
 
 
公開01表
部門:XXX
 
 
 
 
金額單位:萬元
收入
支出
項目
行次
決算數
項目
行次
決算數
一、財政撥款收入
1
791.81 
一、一般公共服務支出
35
 
  其中:政府性基金預算財政撥款
2
 
二、外交支出
36
 
二、上級補助收入
3
 
三、國防支出
37
 
三、事業收入
4
 
四、公共安全支出
38
4330.17
四、經營收入
5
 
五、教育支出
39
 
五、附屬單位上繳收入
6
 
六、科學技術支出
40
 
六、其他收入
7
 
七、文化體育與傳媒支出
41
 
 
8
 
八、社會保障和就業支出
42
74.49 
 
9
 
九、醫療衛生與計劃生育支出
43
 
 
10
 
十、節能環保支出
44
 
 
11
 
十一、城鄉社區支出
45
 
 
12
 
十二、農林水支出
46
 
 
13
 
十三、交通運輸支出
47
 
 
14
 
十四、資源勘探信息等支出
48
 
 
15
 
十五、商業服務業等支出
49
 
 
16
 
十六、金融支出
50
 
 
17
 
十七、援助其他地區支出
51
 
 
18
 
十八、國土海洋氣象等支出
52
 
 
19
 
十九、住房保障支出
53
37.08 
 
20
 
二十、糧油物資儲備支出
54
 
 
21
 
二十一、其他支出
55
 
 
22
 
二十二、債務還本支出
56
 
 
23
 
二十三、債務付息支出
57
 
本年收入合計
24
791.81 
本年支出合計
58
 4441.73
用事業基金彌補收支差額
25
 
結余分配
59
 
年初結轉和結余
26
6599.64 
交納所得稅
60
 
基本支出結轉
27
 
提取職工福利基金
61
 
項目支出結轉和結余
28
6599.64 
轉入事業基金
62
 
經營結余
29
 
其他
63
 
 
30
 
年末結轉和結余
64
 2949.72
 
31
 
基本支出結轉
65
 12.03
 
32
 
項目支出結轉和結余
66
 2937.69
 
33
 
經營結余
67
 
總計
34
7.60.45 
總計
68
 7391.45
 
 
收入決算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公開02表
部門:XXX
 
 
 
 
 
 
 
金額單位:萬元
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位上繳收入
其他收入
支出功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
791.81 
791.81 
 
 
 
 
 
204
 公共安全支出
676.04 
676.04 
 
 
 
 
 
20404
 檢察
676.04 
676.04 
 
 
 
 
 
2040401
 行政運行
528.22 
528.22 
 
 
 
 
 
2040402
 一般行政管理事務
7.82 
7.82 
 
 
 
 
 
2040499
其他檢察支出
140.00
140.00
 
 
 
 
 
208
社會保障就業支出
78.14
78.14
 
 
 
 
 
20805
行政事業單位離退休
78.14
78.14
 
 
 
 
 
2080505
機關事業單位基本養老保險繳費支出
49.85
49.85
 
 
 
 
 
2080506
機關事業單位職業年金繳費支出
15.73
15.73
 
 
 
 
 
2080599
其他行政事業單位離退休支出
12.56
12.56
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
37.63
37.63
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
37.63
37.63
 
 
 
 
 
2210201
住房公積金
37.63
37.63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
支出決算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公開03表
部門:XXX
 
 
 
 
 
 
金額單位:萬元
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
4441.73 
639.78 
3801.95 
 
 
 
204
 公共安全支出
4330.17
528.21 
3801.95 
 
 
 
20404
 檢察
4330.17
528.21 
3801.95 
 
 
 
2040401
 行政運行
528.21
528.21 
0 
 
 
 
2040402
 一般行政管理事務
3698.15
0.00 
3698.15 
 
 
 
2040499
其他檢察支出
103.80
0.00 
103.8 
 
 
 
208
社會保障就業支出
74.49
74.49 
 
 
 
 
20805
行政事業單位離退休
74.49
74.49
 
 
 
 
2080505
機關事業單位基本養老保險繳費支出
49.85
49.85
 
 
 
 
2080506
機關事業單位職業年金繳費支出
12.92
12.92
 
 
 
 
2080599
其他行政事業單位離退休支出
11.72
11.72
 
 
 
 
221
住房保障支出
37.08
37.08
 
 
 
 
22102
住房改革支出
37.08
37.08
 
 
 
 
2210201
住房公積金
37.08
37.08
 
 
 
 

 
 
 
財政撥款收入支出決算總表
 
 
 
 
 
 
 
公開04表
部門:XXX
 
 
 
 
 
 
單位:萬元
收入
支出
項目
行次
決算數
項目(按功能分類)
行次
決算數
小計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
欄次
 
1
欄次
 
2
3
4
一、一般公共預算財政撥款
1
791.81 
一、一般公共服務支出
31
 
 
 
二、政府性基金預算財政撥款
2
0.00 
二、外交支出
32
 
 
 
 
3
 
三、國防支出
33
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
34
 
632.01 
 
 
5
 
五、教育支出
35
 
 
 
 
6
 
六、科學技術支出
36
 
 
 
 
7
 
七、文化體育與傳媒支出
37
 
 
 
 
8
 
八、社會保障和就業支出
38
 
74.49 
 
 
9
 
九、醫療衛生與計劃生育支出
39
 
 
 
 
10
 
十、節能環保支出
40
 
 
 
 
11
 
十一、城鄉社區支出
41
 
 
 
 
12
 
十二、農林水支出
42
 
 
 
 
13
 
十三、交通運輸支出
43
 
 
 
 
14
 
十四、資源勘探信息等支出
44
 
 
 
 
15
 
十五、商業服務業等支出
45
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
46
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地區支出
47
 
 
 
 
18
 
十八、國土海洋氣象等支出
48
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
49
 
37.08 
 
 
20
 
二十、糧油物資儲備支出
50
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
51
 
 
 
 
22
 
二十二、債務還本支出
52
 
 
 
 
23
 
二十三、債務付息支出
53
 
 
 
本年收入合計
24
791.81 
本年支出合計
77
 
743.58 
 
 
25
 
 
78
 
 
 
年初財政撥款結轉和結余
26
59.44 
年末財政撥款結轉和結余
79
 
107.67 
 
一、一般公共預算財政撥款
27
59.44 
基本支出結轉
80
 
12.03 
 
二、政府性基金預算財政撥款
28
0.00 
項目支出結轉和結余
81
 
95.64 
 
 
29
 
 
82
 
 
 
總計
30
851.25 
總計
83
 
851.25 
 
 
 

 
一般公共預算財政撥款支出決算表
 
 
 
 
 
 
公開05表
部門:xxx
 
 
單位:萬元
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
 
合計
743.58
639.78
103.80
204
 公共安全支出
632.01
528.21
 
20404
 檢察
632.01
528.21
 
2040401
 行政運行
528.21
528.21
 
2040499
其他檢察支出
103.8
0.00
103.80
208
社會保障就業支出
74.49
74.49
 
20805
行政事業單位離退休
74.49
74.49
 
2080505
機關事業單位基本養老保險繳費支出
49.85
49.85
 
2080506
機關事業單位職業年金繳費支出
12.92
12.92
 
2080599
其他行政事業單位離退休支出
11.72
11.72
 
221
住房保障支出
37.07
37.08
 
22102
住房改革支出
37.08
37.08
 
2210201
住房公積金
37.08
37.08
 
 
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
 
 
 
 
 
 
 
公開06表
部門:西寧鐵路運輸檢察院
 
 
 
 
 
單位:萬元
人員經費
公用經費
經濟分類科目編碼
科目名稱
金額
經濟分類科目編碼
科目名稱
金額
經濟分類科目編碼
科目名稱
金額
301
工資福利支出
494.80 
302
商品和服務支出
 96.18
310
其他資本性支出
 
30101
基本工資
120.30 
30201
辦公費
 5.08
31001
房屋建筑物購建
 
30102
津貼補貼
257.43 
30202
印刷費
 
31002
辦公設備購置
 
30103
獎金
54.30 
30203
咨詢費
 
31003
專用設備購置
 
30104
其他社會保障繳費
 
30204
手續費
 0.07
31004
基礎設施建設
 
30106
伙食補助費
 
30205
水費
0.02
31005
大型修繕
 
30107
績效工資
 
30206
電費
 1.69
31006
信息網絡及軟件購置更新
 
30108
機關事業單位基本養老保險繳費
49.85 
30207
郵電費
 2.25
31007
物資儲備
 
30109
職業年金繳費
12.92 
30208
取暖費
 8.38
31008
土地補償
 
30199
其他工資福利支出
 
30209
物業管理費
 13.75
31009
安置補助
 
303
對個人和家庭的補助
48.80 
30211
差旅費
 7.28
31010
地上附著物和青苗補償
 
30301
離休費
 
30212
因公出國(境)費用
 
31011
拆遷補償
 
30302
退休費
 
30213
維修(護)費
 0.35
31012
公務用車購置
 
30303
退職(役)費
 
30214
租賃費
 
31013
其他交通工具購置
 
30304
撫恤金
 
30215
會議費
 
31014
產權參股
 
30305
生活補助
0.68 
30216
培訓費
 2.55
31099
其他資本性支出
 
30306
救濟費
 
30217
公務接待費
 0.43
304
對企事業單位的補貼
 
30307
醫療費
 
30218
專用材料費
 3.24
30401
企業政策性補貼
 
30308
助學金
 
30224
被裝購置費
 
30402
事業單位補貼
 
30309
獎勵金
5.6 
30225
專用燃料費
 
30403
財政貼息
 
30310
生產補貼
 
30226
勞務費
4.14 
30404
其他對企事業單位的補貼
 
30311
住房公積金
37.08 
30227
委托業務費
 2.42
307
債務利息支出
 
30312
提租補貼
 
30228
工會經費
 5.78
30701
國內債務付息
 
30313
購房補貼
 5.44
30229
福利費
 0.87
30707
國外債務付息
 
30314
采暖補貼
 
30231
公務用車運行維護費
 5.85
399
其他支出
 
30315
物業服務補貼
 
30239
其他交通費用
 
39906
贈與
 
30399
其他對個人和家庭的補助支出
 
30240
稅金及附加費用
 
 
 
 
 
 
 
30299
其他商品和服務支出
 32.03
 
 
 
人員經費合計
 543.60
公用經費合計
96.18 
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公開07表
部門:西寧鐵路運輸檢察院
 
 
 
 
 
 
單位:萬元
2016年度預算數
2016年度決算數
合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行費
公務接待費
合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行費
公務接待費
小計
公務用車購置費
公務用車運行費
小計
公務用車購置費
公務用車運行費
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15.96
2.88
8.10
 0
8.10
4.98
6.28
0
5.85
 0
5.85
0.43

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公開08表
部門:XXX
 
 
 
 
 
單位:萬元
項目
上年結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
功能分類科目編碼
科目名稱
小計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第三部分西寧鐵路運輸檢察院2016年度部門決算情況說明
 
一、關于西寧鐵檢2016年度部門決算收支總體情況說明
西寧鐵檢2016年度收支總決算7391.45萬元,比2015年收支總決算減1519.27萬元。主要原因是:青藏公司移交基建款年初結余減少。我院“兩房”正在建設當中,本年基建支出增加。
二、關于西寧鐵檢2016年度收入決算情況說明
本年收入合計791.81萬元,其中:財政撥款收入791.81萬元,占100%;
三、關于西寧鐵檢2016年度支出決算情況說明
本年支出合計4441.73萬元,其中:基本支出639.78萬元,占14.40%;項目支出3801.95萬元,占85.60%。
四、關于西寧鐵檢2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
西寧鐵檢2016年度財政撥款收支總決算851.25萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加144.55萬元,增長16.98%。主要原因是(1)司法體制改革增加了檢察官員額預發津貼,(2)落實了車改工資中增加了公務交通補貼。
五、關于西寧鐵檢2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
西寧鐵檢2016年度財政撥款支出743.58萬元,占本年支出合計的100%。與2015年相比,財政撥款支出增加96.32萬元,增長12.95%。主要原因是(1)司法體制改革增加了檢察官員額預發津貼,(2)落實了車改工資中增加了公務交通補貼。
(二)財政撥款支出決算結構情況
西寧鐵檢2016年度財政撥款支出主要用于以下方面:
1、公共安全(類)支出632.01萬元,占85%,主要用于西寧鐵檢及所屬單位治安管理、刑事偵查和消防等方面的支出。
2、社會保障和就業(類)支出74.49萬元,占10%,主要用于西寧鐵檢開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
3、住房保障支出(類)支出37.08萬元,占5%,主要用于按照國家政策規定為職工繳納和發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
12、結轉下年107.67萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政拔款結轉和結余、也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
(三)財政撥款支出決算的具體情況
西寧鐵檢2016年度財政撥款支出年初預算為668.75萬元,支出決算為743.58萬元,完成年初預算的111.19%。決算數大(小)于預算數的主要原因是我院擴編,各項費用增大;2016年員額檢察官預發檢察官津貼。其中:
1、204(類)04(款)01(項)。年初預算為583.21萬元,支出決算為632.01萬元,完成年初預算的108.36%。決算數大于預算數的主要原因是我院擴編,干警經費增大,工資增加。
2、208(類)05(款)99(項)。年初預算為52.03萬元,支出決算為74.49萬元,完成年初預算的143.17%。決算數大于預算數的主要原因是退休人員工資增加統籌外住房補貼增加;在職干警工資上漲養老保險基數上調財政負擔部分養老金增多。
3、221(類)02(款)01(項)。年初預算為33.51萬元,支出決算為37.08萬元,完成年初預算的110.65%。決算數大于預算數的主要原因是在職干警工資上漲公積金基數上調財政負擔部分公積金增多。
六、關于西寧鐵檢2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出743.58萬元,其中:人員經費543.60萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;日常公用經費199.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、國內債務付息、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他交通工具購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況說明
(一)三公經費財政撥款支出預算執行情況說明
2016年度三公經費財政撥款支出預算為15.96萬元,其中:因公出國(境)費預算2.88萬元,公務用車購置及運行費預算8.10萬元,公務接待費預算4.98萬元。支出決算為6.28萬元,完成預算的39.35%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車運行費支出決算為5.85萬元,完成預算的72.22%;公務接待費支出決算為0.43萬元,完成預算8.65%。
(二)三公經費財政撥款支出決算情況說明
2016年度三公經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算5.85萬元,占93.15%;公務接待費支出決算0.43萬元,占6.85%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排部機關和部屬單位出國團組0個,0人次。
2、公務用車購置及運行費支出5.85萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行費支出5.85萬元,公務用車保有量為8輛。
3、公務接待費支出0.43萬元。其中:外事接待支出0萬元,接待0批次,0人次;國內公務接待支出0.43萬元,接待3批次,接待29人次。
(三)三公經費與上年執行情況差異說明
2016年度三公經費支出決算數比上年決算數減少0萬元,其中:因公出國(境)支出決算數比上年數減少0萬元,公務用車購置及運行維護費支出決算數比上年數減少0.06萬元,公務接待費支出決算數比上年數減少0.99萬元,主要原因是:公車改革單位車輛運行維護費逐步減少。
八、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購情況。2016年本部門政府采購支出總額1918.78萬元,其中:政府采購貨物支出439.85萬元、政府采購工程支出1406.94萬元、政府采購服務支出71.99萬元。
(二)國有資產占用情況。截至2016年12月31日,西寧鐵檢共有車輛8輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車3輛、其他用車0輛(為我部門及所屬單位用于辦案等方面的車輛);單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
 
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。
六、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,如投資收益、利息收入等。
七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
八、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
九、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指**機關及所屬單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金、提租補貼和購房補貼三個項級科目。1.住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租補貼:指按照房改政策規定的標準,向職工發放的租金補貼,人均標準*元/月。3.購房補貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后,按照國家房改政策規定,向無房職工、住房面積未達到規定標準的職工發放的住房補貼。
十、結余分配:指當年結余的分配情況。主要包括事業單位按規定提取的職工福利基金,交納所得稅、轉入事業基金以外的結余分配情況。
十一、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出:指預算單位對所屬單位補助發生的支出。
十六、三公經費財政撥款支出:指財政資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費是指單位工作人員因公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發生的租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費支出是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十七、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


体育彩票超级大乐透走势图 重庆时时彩V2.3.0 11选5稳定盈利方法 北京pk赛车开奖记录 11选5任选稳赚技巧 江苏时时走势 时时彩玩家稳赚秘籍大全 山东时时开奖号码走势图 幸运快三规律破解 领航计划软件 神童网单双四肖资料…